根据《工会法》《中国工会审计条例》规定,为加强基层工会经费收支管理工作,4-5月,市总工会对我局工会联合会及局机关工会委员会开展2023年度财务收支情况审计工作。
审计组通过“听、看、查”的方式,对会计账册、凭证、报表等逐一进行查阅审核,并采取检查与指导相结合的方式,现场反馈问题,提出整改意见,对工会经费使用相关规章制度进行疑难解答,指导基层工会规范经费管理,合理合法合规使用经费。
审计组对我局机关工会在局党组和市总工会领导下,坚定扛起人社部门职能使命,强力推进“六稳”“六保”各项任务,积极履行机关工会职能,充分发挥工会联系群众、服务群众作用表示肯定。认为我局机关工会内控制度基本健全,工会财务管理基本规范,账务处理基本合规,同时也提出了审计意见、建议和整改清单。
下一步,我局将认真抓好问题整改,促进工会财务管理规范化及资金合理使用效能最大化,确保工会经费做到“取之于职工,用之于职工”,切实维护职工的合法权益。