目 录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位机构设置及预算单位构成情况
三、2025年度单位主要工作任务及目标
第二部分 2025年度单位预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表(功能科目)
六、财政拨款基本支出表(经济科目)
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2025年度单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分单位概况
一、主要职能
贯彻执行工伤保险政策,负责全市工伤保险基金统筹管理;承办市区工伤保险登记、变更、注销、社会保险费核定;负责工伤保险待遇资格核查和核定等工伤保险基金支出管理;组织开展工伤预防和工伤康复工作;进行工伤保险的调查、统计;参与职工工伤保险政策的调研和拟制工作;为工伤职工及其近亲属提供政策咨询服务。对县(市)工伤业务经办机构进行指导并按工作目标任务组织考核;完成主管部门交办的其他工作等。
二、单位机构设置及预算单位构成情况
根据单位职责分工,本单位内设机构包括:通州区办事处。本单位无下属单位。
三、2025年度单位主要工作任务及目标
一是做好工伤保险扩面征缴工作。加强部门间沟通合作,形成工作合力,通过“数字找人”“数字找项目”提高参保扩面精准性,督促提醒用人单位及项目建设单位依法及时参保缴费。进一步推进多层次工伤保障制度发展,按照相关规定和上级统一部署持续推动超龄人员、实习生、快递业、新就业形态就业人员等人群参保工作,切实保障职工与用人单位合法权益。
二是推动工伤经办服务优化升级。以提升服务为标,以群众满意为尺,持续优化服务理念、规范业务流程、创新服务方式,切实增强经办服务质效。加强协议机构管理,严格规范协议机构工伤保险服务行为,强化协议机构责任意识,持续推进联网结算工作,开展好工伤保险跨省异地就医直接结算试点工作。加强政策宣传,提高工伤保险政策和服务事项社会知晓度。
三是守稳工伤保险基金安全防线。深化社保基金管理巩固提升行动成效,在省级统筹模式下持续强化各项业务规范和人员管理,提升工伤保险基金管理水平,加强防范各环节基金安全风险。健全部门间数据共享机制,做好常态化数据筛查核查工作,探索优化待遇资格认证比对机制。坚持依法履职,为广大用人单位和职工扎密工伤安全“防护网”。
第二部分
2025年度
南通市工伤保险基金管理中心
单位预算表(详见附件)
第三部分2025年度单位预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
南通市工伤保险基金管理中心2025年度收入、支出预算总计489.92万元,与上年相比收、支预算总计各减少12.77万元,减少2.54%。其中:
(一)收入预算总计489.92万元。包括:
1.本年收入合计489.92万元。
(1)一般公共预算拨款收入489.92万元,与上年相比减少12.77万元,减少2.54%。主要原因是职能项目经费压减。
(2)政府性基金预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(3)国有资本经营预算拨款收入0万元,与上年预算数相同。
(4)财政专户管理资金收入0万元,与上年预算数相同。
(5)事业收入0万元,与上年预算数相同。
(6)事业单位经营收入0万元,与上年预算数相同。
(7)上级补助收入0万元,与上年预算数相同。
(8)附属单位上缴收入0万元,与上年预算数相同。
(9)其他收入0万元,与上年预算数相同。
2.上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。
(二)支出预算总计489.92万元。包括:
1.本年支出合计489.92万元。
(1)社会保障和就业支出(类)支出390.22万元,主要用于人员经费支出、办公经费支出及项目支出。与上年相比减少16.39万元,减少4.03%。主要原因是职能项目经费压减及在职人员减少。
(2)住房保障支出(类)支出99.7万元,主要用于在职人员住房公积金、提租补贴支出,退休人员提租补贴支出。与上年相比增加3.62万元,增长3.77%。主要原因是在职人员住房公积金基数调整。
2.年终结转结余为0万元。
二、收入预算情况说明
南通市工伤保险基金管理中心2025年收入预算合计489.92万元,包括本年收入489.92万元,上年结转结余0万元。
其中:
本年一般公共预算收入489.92万元,占100%;
本年政府性基金预算收入0万元,占0%;
本年国有资本经营预算收入0万元,占0%;
本年财政专户管理资金0万元,占0%;
本年事业收入0万元,占0%;
本年事业单位经营收入0万元,占0%;
本年上级补助收入0万元,占0%;
本年附属单位上缴收入0万元,占0%;
本年其他收入0万元,占0%;
上年结转结余的一般公共预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的政府性基金预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元,占0%;
上年结转结余的财政专户管理资金0万元,占0%;
上年结转结余的单位资金0万元,占0%。
三、支出预算情况说明
南通市工伤保险基金管理中心2025年支出预算合计489.92万元,其中:
基本支出436.5万元,占89.1%;
项目支出53.42万元,占10.9%;
事业单位经营支出0万元,占0%;
上缴上级支出0万元,占0%;
对附属单位补助支出0万元,占0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
南通市工伤保险基金管理中心2025年度财政拨款收、支总预算489.92万元。与上年相比,财政拨款收、支总计各减少12.77万元,减少2.54%。主要原因是职能项目经费压减。
五、财政拨款支出预算情况说明
南通市工伤保险基金管理中心2025年财政拨款预算支出489.92万元,占本年支出合计的100%。与上年相比,财政拨款支出减少12.77万元,减少2.54%。主要原因是职能项目经费压减。
其中:
(一)社会保障和就业支出(类)
人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项)支出390.22万元,与上年相比减少16.39万元,减少4.03%。主要原因是职能项目经费压减及在职人员减少。
(二)住房保障支出(类)
1.住房改革支出(款)住房公积金(项)支出28.75万元,与上年相比减少17.46万元,减少37.78%。主要原因是新职工住房补贴发放方式调整。
2.住房改革支出(款)提租补贴(项)支出70.95万元,与上年相比增加21.08万元,增长42.27%。主要原因是新职工住房补贴发放方式调整。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
南通市工伤保险基金管理中心2025年度财政拨款基本支出预算436.5万元,其中:
(一)人员经费401.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费34.94万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
南通市工伤保险基金管理中心2025年一般公共预算财政拨款支出预算489.92万元,与上年相比减少12.77万元,减少2.54%。主要原因是职能项目经费压减。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
南通市工伤保险基金管理中心2025年度一般公共预算财政拨款基本支出预算436.5万元,其中:
(一)人员经费401.56万元。主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、奖励金、其他对个人和家庭的补助。
(二)公用经费34.94万元。主要包括:办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明
南通市工伤保险基金管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费支出预算0.15万元,比上年预算减少0.05万元,变动原因厉行节约,减少公务接待支出。其中,因公出国(境)费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务用车购置及运行维护费支出0万元,占“三公”经费的0%;公务接待费支出0.15万元,占“三公”经费的100%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费预算支出0万元,与上年预算数相同。
2.公务用车购置及运行维护费预算支出0万元。其中:
(1)公务用车购置预算支出0万元,与上年预算数相同。
(2)公务用车运行维护费预算支出0万元,与上年预算数相同。
3.公务接待费预算支出0.15万元,比上年预算减少0.05万元,主要原因是厉行节约,减少公务接待支出。
南通市工伤保险基金管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出1万元,比上年预算减少0.2万元,主要原因是厉行节约,减少会议费支出。
南通市工伤保险基金管理中心2025年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出2.07万元,比上年预算减少2.03万元,主要原因是厉行节约,减少培训费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
南通市工伤保险基金管理中心2025年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
南通市工伤保险基金管理中心2025年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2025年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元,与上年预算数相同。
十三、政府采购支出预算情况说明
2025年度政府采购支出预算总额4.82万元,其中:拟采购货物支出0.82万元、拟采购工程支出0万元、拟采购服务支出4万元。
十四、国有资产占用情况说明
本单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆,其他用车0辆;单价100万元(含)以上的设备0台(套)。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2025年度,本单位整体支出纳入绩效目标管理,涉及财政性资金489.92万元;本单位共4个项目纳入绩效目标管理,涉及财政性资金合计53.42万元,占财政性资金(人员类和运转类中的公用经费项目支出除外)总额的比例为100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款:单位从同级财政部门取得的各类财政拨款,包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。
二、财政专户管理资金:缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。
三、单位资金:除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入,包括事业收入(不含教育收费)、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入(包含债务收入、投资收益等)。
四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。
五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:指行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)社会保险经办机构(项):反映社会保险经办机构开展业务工作的支出。
九、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
十、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):反映按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。